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        365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理行政执法局行政事业收费事项

        发布时间: 2016-12-19 16:39 来源: 365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理行政执法局
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                                                                             365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理行政执法局行政事业收费事项

         

         

        序号

        项目名称

        收费依据

        收费标准

        1

        营业性

        占道

        商业性摊点(亭)(含集贸市场)

        吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》

        一级街路1.08元/日/平方米;二级街路0.66元/日/平方米;其他街路0.42元/日/平方米。

        广告、书报亭、电话亭

        吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》

        一级街路0.42元/日/平方米;二级街路0.36元/日/平方米;其他街路0.24元/日/平方米。

        人力营运车辆

        吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》

        10.00元/月

        非营业

        性占道

        利用道路经批准开设的临时停车场

        吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》

        一级街路0.66元/日/平方米;二级街路0.42元/日/平方米;其他街路0.24元/日/平方米。

        建筑施工(含维修拆迁)

        吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》

        一级街路0.66元/日/平方米;二级街路0.42元/日/平方米;其他街路0.24元/日/平方米。

        2

        城市基础设施配套费

        吉省价经字[2003]25号  吉省价房涉字[1999]10号、榆政发[2007]18号

        20.00元/平方米

        支出预算表

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能分类科目名称

        总计

        基本支出

        项目支出

        事业单位经营支出

        对附属单位补助支出

        上缴上级支出

        合计

        人员经费

        公用经费

        一、一般公共服务

        3,530.58

        3,530.58

        2,607.74

        922.84

        -

         

         

         

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        3,530.58

        3,530.58

        2,607.74

        922.84

        -

         

         

         

        行政运行

        -

        -

         

         

         

         

         

         

        一般行政管理事务

        -

        -

         

         

         

         

         

         

        机关服务

        -

        -

         

         

         

         

         

         

        事业运行

        3,530.58

        3,530.58

        2,607.74

        922.84

         

         

         

         

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        -

        -

         

         

         

         

         

         

        二、社会保障和就业

        434.90

        434.90

        434.90

        -

        -

         

         

         

        行政事业单位离退休

        434.90

        434.90

        434.90

        -

        -

         

         

         

        事业单位离退休

        434.90

        434.90

        434.90

         

         

         

         

         

        其他社会保障和就业支出

        -

        -

        -

        -

        -

         

         

         

        其他社会保障和就业支出

        -

        -

         

         

         

         

         

         

        三、医疗卫生与计划生育支出

        118.53

        118.53

        118.53

        -

        -

         

         

         

        医疗保障

        118.53

        118.53

        118.53

         

         

         

         

         

        行政单位医疗

        -

        -

         

         

         

         

         

         

        事业单位医疗

        118.53

        118.53

        118.53

         

         

         

         

         

        四、城乡社区支出

        300.00

        300.00

         

        300.00

         

         

         

         

        城乡社区环境卫生

        300.00

        300.00

         

        300.00

         

         

         

         

        城乡社区环境卫生

        300.00

        300.00

         

        300.00

         

         

         

         

        五、住房保障支出

        89.95

        89.95

        89.95

         

         

         

         

         

        住房改革支出

        89.95

        89.95

        89.95

         

         

         

         

         

        住房公积金

        89.95

        89.95

        89.95

         

         

         

         

         

        合 计

        4,473.96

        4,473.96

        3,251.12

        #######

        -

        -

        -

        -

         

         

        财政拨款支出预算表

         

         

         

         

         

        单位:万元

        功能分类科目名称

        总计

        基本支出

        项目支出

        合计

        人员经费

        公用经费

        一、一般公共服务

        3,530.58

        3,530.58

        2,607.74

        922.84

        -

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        3,530.58

        3,530.58

        2,607.74

        922.84

        -

        行政运行

        -

        -

        -

        -

        -

        一般行政管理事务

        -

        -

        -

        -

        -

        机关服务

        -

        -

        -

        -

        -

        事业运行

        3,530.58

        3,530.58

        2,607.74

        922.84

        -

        其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

        -

        -

        -

        -

        -

        二、社会保障和就业

        434.90

        434.90

        434.90

        -

        -

        行政事业单位离退休

        434.90

        434.90

        434.90

        -

         

        归口管理的行政单位离退休

        434.90

        434.90

        434.90

         

         

        其他社会保障和就业支出

        -

        -

        -

        -

         

        其他社会保障和就业支出

        -

        -

        -

         

         

        三、医疗卫生与计划生育支出

        118.53

        118.53

        118.53

         

         

        医疗保障

        118.53

        118.53

        118.53

         

         

        行政单位医疗

        -

        -

        -

         

         

        事业单位医疗

        118.53

        118.53

        118.53

         

         

        四、城乡社区支出

        300.00

        300.00

         

        300.00

         

        城乡社区环境卫生

        300.00

        300.00

         

        300.00

         

        城乡社区环境卫生

        300.00

        300.00

         

        300.00

         

        五、住房保障支出

        89.95

        89.95

        89.95

         

         

        住房改革支出

        89.95

        89.95

        89.95

         

         

        住房公积金

        89.95

        89.95

        89.95

         

         

        合 计

        4,473.96

        4,473.96

        3,251.12

        1,222.84

        -

         

         

        财政拨款基本支出预算表

         

         

         

         

        单位:万元

        经济分类科目

        合 计

        人员经费

        公用经费

        备 注

        一、工资福利支出

        2,725.63

        2,725.63

        -

         

        基本工资

        1,486.57

        1,486.57

         

         

        津贴补贴

        0.61

        0.61

         

         

        奖金

        -

         

         

         

        社会保障缴费

        118.53

        118.53

         

         

        伙食补助费

        4.12

        4.12

         

         

        绩效工资

        24.12

        24.12

         

         

        其他工资福利支出

        1,091.68

        1,091.68

         

         

        二、商品和服务支出

        1,222.84

        -

        1,222.84

         

        办公费

        16.50

         

        16.50

         

        印刷费

        8.20

         

        8.20

         

        咨询费

        3.50

         

        3.50

         

        手续费

        0.24

         

        0.24

         

        水电费

        12.00

         

        12.00

         

        邮电费

        2.50

         

        2.50

         

        取暖费

        26.94

         

        26.94

         

        物业管理费

        -

         

         

         

        差旅费

        6.88

         

        6.88

         

        因公出国(境)费用

        -

         

         

         

        维修(护)费

        4.00

         

        4.00

         

        租赁费

        -

         

         

         

        劳务费

         

         

        300.00

         

        会议费

        -

         

         

         

        培训费

        1.00

         

        1.00

         

        公务接待费

        5.00

         

        5.00

         

        工会经费

        -

         

         

         

        福利费

        -

         

         

         

        公务用车运行维护费

        113.00

         

        113.00

         

        其他交通费

        372.33

         

        372.33

         

        其他商品和服务支出

        350.75

         

        350.75

         

        三、对个人和家庭的补助

        525.49

        525.49

        -

         

        离休费

        -

         

         

         

        退休费

        434.90

        434.90

         

         

        退职(役)费

        -

         

         

         

        抚恤金

        0.64

        0.64

         

         

        生活补助

        -

         

         

         

        救济费

        -

         

         

         

        医疗费

        -

         

         

         

        助学金

        -

         

         

         

        奖励金

        -

         

         

         

        住房公积金

        89.95

        89.95

         

         

        采暖补贴

        -

         

         

         

        其他对个人和家庭的补助支出

        -

         

         

         

        合 计

        4,473.96

        3,251.12

        1,222.84

         

         

         

        “三公”经费预算财政拨款情况统计表

         

         

         

        单位:万元

        项    目

        2016年预算数

        比2015年预算数增减

        增减变化原因说明

        合 计

        118

         

         

        1、因公出国(境)费用

         

         

         

        2、公务接待费

        5

         

         

        3、公务用车费

        113

         

         

        其中:(1)公务用车运行维护费

        113

        -7

        车辆减少

                   (2)公务用车购置

         

         

         

          说明:
            1、“2016年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2  个预算单位。  
            2、“2016年预算数”的实有人员  500人,其中:在职人员  361人,离退休人员   139 人。

         

         

         

         

         

        收入支出决算总表

         

         

         

         

         

        公开01表

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        单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        决算数

        项    目

        行次

        决算数

        栏    次

         

        1

        栏    次

         

        2

        一、财政拨款收入

        1

        982.72

        一、一般公共服务支出

        28

        951.82

        二、上级补助收入

        2

         

        二、外交支出

        29

         

        三、事业收入

        3

         

        三、国防支出

        30

         

        四、经营收入

        4

         

        四、公共安全支出

        31

         

        五、附属单位上缴收入

        5

         

        五、教育支出

        32

         

        六、其他收入

        6

         

        六、科学技术支出

        33

         

         

        7

         

        七、文化教育与传媒支出

        34

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        35

        22.84

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

        30.84

         

        10

         

        十、节能环保支出

        37

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        38

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        39

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        40

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        41

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        42

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        44

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        45

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        27.80

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        47

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        48

         

         

        22

         

         

        49

         

        本年收入合计

        23

        982.72

        本年支出合计

        50

        1033.29

                 用事业基金弥补收支差额

        24

        101.09

                        结余分配

        51

         

                 年初结转和结余

        25

        16.00

                        年末结转和结余

        52

        50.52

         

        26

         

         

        53

         

        合计

        27

        1083.81

        合计

        54

        1083.8

         

        收入决算表

         

        部门:365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理执法局

         

         

         

         

        公开02表

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

        项    目

        本年收入合计

        财政拨款收入

        上级补助收入

        事业收入

        经营收入

        附属单位上缴收入

        其他收入

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

         

        合计

        982.72

        982.72

         

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        901.25

        901.25

         

         

         

         

         

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        901.25

        901.25

         

         

         

         

         

         

        2010350

          事业运行

        853.34

        853.34

         

         

         

         

         

         

        2010399

          其他政府办公厅(室)及相关机构事务

        47.91

        47.91

         

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        22.84

        22.84

         

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        22.84

        22.84

         

         

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        22.84

        22.84

         

         

         

         

         

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        30.84

        30.84

         

         

         

         

         

         

        21005

        医疗保障

        30.84

        30.84

         

         

         

         

         

         

        2100502

         

          事业单位医疗

        30.84

        30.84

         

         

         

         

         

         

        221

         

        住房保障支出

        27.80

        27.80

         

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        27.80

        27.80

         

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        27.80

        27.80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开03表

         

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        单位:万元

         

        项    目

        本年支出合计

        基本支出

        项目支出

        上缴上级支出

        经营支出

        对附属单位补助支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         
         

        栏次

        1

        2

        3

        4

        5

        6

         

        合计

        1033.29

        1033.29

         

         

         

         

         

        201

        一般公共服务支出

        951.82

        951.82

         

         

         

         

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        951.82

        951.82

         

         

         

         

         

        2010350

          事业运行

        903.90

        903.90

         

         

         

         

         

        2010399

          其他政府办公厅(室)及相关机构事务

        47.91

        47.91

         

         

         

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        22.84

        22.84

         

         

         

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        22.84

        22.84

         

         

         

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        22.84

        22.84

         

         

         

         

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        30.84

        30.84

         

         

         

         

         

        21005

        医疗保障

        30.84

        30.84

         

         

         

         

         

        2100502

          事业单位医疗

        30.84

        30.84

         

         

         

         

         

        221

         

        住房保障支出

        27.80

        27.80

         

         

         

         

         

        22102

        住房改革支出

        27.80

        27.80

         

         

         

         

         

        2210201

          住房公积金

        27.80

        27.80

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        财政拨款收入支出决算总表

         

         

         

         

         

         

         

        公开04表

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        单位:万元

        收入

        支出

        项    目

        行次

        金额

        项    目

        行次

        合计

        一般公共预算财政拨款

        政府性基金预算财政拨款

        栏    次

         

        1

        栏    次

         

        2

        3

        4

        一、一般公共预算财政拨款

        1

        982.72

        一、一般公共服务支出

        28

        951.82

        951.82

         

        二、政府性基金预算财政拨款

        2

         

        二、外交支出

        29

         

         

         

         

        3

         

        三、国防支出

        30

         

         

         

         

        4

         

        四、公共安全支出

        31

         

         

         

         

        5

         

        五、教育支出

        32

         

         

         

         

        6

         

        六、科学技术支出

        33

         

         

         

         

        7

         

        七、文化教育与传媒支出

        34

         

         

         

         

        8

         

        八、社会保障和就业支出

        35

         

         

         

         

        9

         

        九、医疗卫生与计划生育支出

        36

        22.84

        22.84

         

         

        10

         

        十、节能环保支出

        37

        30.84

        30.84

         

         

        11

         

        十一、城乡社区支出

        38

         

         

         

         

        12

         

        十二、农林水支出

        39

         

         

         

         

        13

         

        十三、交通运输支出

        40

         

         

         

         

        14

         

        十四、资源勘探信息等支出

        41

         

         

         

         

        15

         

        十五、商业服务业等支出

        42

         

         

         

         

        16

         

        十六、金融支出

        43

         

         

         

         

        17

         

        十七、援助其他地区支出

        44

         

         

         

         

        18

         

        十八、国土海洋气象等支出

        45

         

         

         

         

        19

         

        十九、住房保障支出

        46

        27.80

        27.80

         

         

        20

         

        二十、粮油物资储备支出

        47

         

         

         

         

        21

         

        二十一、其他支出

        48

         

         

         

        本年收入合计

        22

        982.72

        本年支出合计

        49

        1033.29

        1033.29

         

        年初财政拨款结转和结余

        23

        101.09

        年末结转和结余

        50

        50.52

        50.52

         

              一般公共预算财政拨款

        24

        101.09

         

        51

         

         

         

                政府性基金预算财政拨款

        25

         

         

        52

         

         

         

         

        26

         

         

        53

         

         

         

        合计

        27

         

        合计

        54

        1083.81

        1083.81

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开05表

         

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        单位:万元

         

        项    目

        本年支出合计

        基本支出  

        项目支出

         

        功能分类科目编码

        科目名称

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

         

        合计

        1033.29

        1033.29

         

         

        201

        一般公共服务支出

        951.82

        951.82

         

         

        20103

        政府办公厅(室)及相关机构事务

        951.82

        951.82

         

         

        2010350

          事业运行

        903.90

        903.90

         

         

        2010399

          其他政府办公厅(室)及相关机构事务

        47.91

        47.91

         

         

        208

        社会保障和就业支出

        22.84

        22.84

         

         

        20805

        行政事业单位离退休

        22.84

        22.84

         

         

        2080502

          事业单位离退休

        22.84

        22.84

         

         

        210

        医疗卫生与计划生育支出

        30.84

        30.84

         

         

        21005

        医疗保障

        30.84

        30.84

         

         

        2100502

          事业单位医疗

        30.84

        30.84

         

         

        221

         

        住房保障支出

        27.80

        27.80

         

         

        22102

        住房改革支出

        27.80

        27.80

         

         

        2210201

          住房公积金

        27.80

        27.80

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         

         

         

         

         

         

        公开06表

         

        部门:365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理执法局

         

        单位:万元

         

        项    目

        本年支出合计

        人员经费

        公用经费

         

        经济分类科目编码

        科目名称

         
         
         

        栏次

        1

        2

        3

         

        合计

         

         

         

         

        301

        工资福利支出

         

        567.58

         

         

        30101

          基本工资

         

        486.68

         

         

        30102

          津贴补贴

         

         

         

         

        30103

          奖金

         

         

         

         

        30104

          社会保障缴费

         

        30.84

         

         

        30105

          伙食费

         

         

         

         

        30106

          伙食补助费

         

        14.13

         

         

        30107

          绩效工资

         

        28.74

         

         

        30199

          其他工资福利支出

         

        7.20

         

         

        302

        商品和服务支出

         

         

        395.88

         

        30201

          办公费

         

         

        10.19

         

        30202

          印刷费

         

         

        12.2

         

        30203

          咨询费

         

         

        0.35

         

        30204

          手续费

         

         

        0.20

         

        30205

          水费

         

         

        1.23

         

        30206

          电费

         

         

        6.15

         

        30207

          邮电费

         

         

        1.95

         

        30208

          取暖费

         

         

        12.44

         

        30209

          物业管理费

         

         

         

         

        30211

          差旅费

         

         

        3.29

         

        30212

          因公出国(境)费

         

         

         

         

        30213

          维修(护)费

         

         

         

         

        30214

          租赁费

         

         

         

         

        30215

          会议费

         

         

         

         

        30216

          培训费

         

         

         

         

        30217

          公务接待费

         

         

        3.49

         

        30218

          专用材料费

         

         

        40.48

         

        30219

          装备购置费

         

         

         

         

        30220

          工程建设费

         

         

         

         

        30221

          作战费

         

         

         

         

        30222

          军用油料费

         

         

         

         

        30223

          军队其他运行维护费

         

         

         

         

        30224

          被装购置费

         

         

        16.86

         

        30225

          专用燃料费

         

         

         

         

        30226

          劳务费

         

         

        166.87

         

        30227

          委托业务费

         

         

         

         

        30228

          工会经费

         

         

         

         

        30229

          福利费

         

         

         

         

        30231

          公务用车运行维护费

         

         

        112.33

         

        30239

          其他交通费用

         

         

        7.85

         

        30240

          税金及附加费用

         

         

         

         

        30299

          其他商品和服务支出

         

         

         

         

        303

        对个人和家庭的补助

         

        51.28

         

         

        30301

          离休费

         

         

         

         

        30302

          退休费

         

        22.84

         

         

        30303

          退职(役)费

         

         

         

         

        30304

          抚恤金

         

        0.64

         

         

        30305

          生活补助

         

         

         

         

        30306

          救济费

         

         

         

         

        30307

          医疗费

         

         

         

         

        30308

          助学金

         

         

         

         

        30309

          奖励金

         

         

         

         

        30310

          生产补贴

         

         

         

         

        30311

          住房公积金

         

        27.80

         

         

        310

        其他资本性支出

         

         

        18.55

         

        31001

          房屋建筑物购建

         

         

         

         

        31002

          办公设备购置

         

         

        18.55

         

        31003

          专用设备购置

         

         

         

         

         

         

        一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开07表

        部门:365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理执法局

         

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

        2015年度预算数

        2015年度决算数

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        合计

        因公出国(境)费

        公务用车购置及运行费

        公务接待费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        小计

        公务用车
        购置费

        公务用车
        运行费

        1

        2

        3

        4

        5

        6

        7

        8

        9

        10

        11

        12

        115.82

         

        112.33

         

        112.33

        3.49

        115.82

         

        112.33

         

        112.33

        3.49

         

         

        政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        公开08表

         

        部门:

         

         

         

         

         

         

        单位:万元

         

        项    目

        年初结转和结余

        本年收入

        本年支出

        年末结转和结余

         

        功能分类科目编码

        科目名称

        小计

        基本支出  

        项目支出

         
         
         

        栏次

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