|
序号 |
项目名称 |
收费依据 |
收费标准 |
||
|
1 |
占 道 费 |
营业性 占道 |
商业性摊点(亭)(含集贸市场) |
吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》 |
一级街路1.08元/日/平方米;二级街路0.66元/日/平方米;其他街路0.42元/日/平方米。 |
|
广告、书报亭、电话亭 |
吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》 |
一级街路0.42元/日/平方米;二级街路0.36元/日/平方米;其他街路0.24元/日/平方米。 |
|||
|
人力营运车辆 |
吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》 |
10.00元/月 |
|||
|
非营业 性占道 |
利用道路经批准开设的临时停车场 |
吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》 |
一级街路0.66元/日/平方米;二级街路0.42元/日/平方米;其他街路0.24元/日/平方米。 |
||
|
建筑施工(含维修拆迁) |
吉省价收字[2001]27号《关于整顿规范城市占道费和重新颁布树木(绿化)砍伐补偿费标准的通知》 |
一级街路0.66元/日/平方米;二级街路0.42元/日/平方米;其他街路0.24元/日/平方米。 |
|||
|
2 |
城市基础设施配套费 |
吉省价经字[2003]25号 吉省价房涉字[1999]10号、榆政发[2007]18号 |
20.00元/平方米 |
||
|
支出预算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
|
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
对附属单位补助支出 |
上缴上级支出 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
||||||
|
一、一般公共服务 |
3,530.58 |
3,530.58 |
2,607.74 |
922.84 |
- |
|
|
|
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,530.58 |
3,530.58 |
2,607.74 |
922.84 |
- |
|
|
|
|
行政运行 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
机关服务 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
事业运行 |
3,530.58 |
3,530.58 |
2,607.74 |
922.84 |
|
|
|
|
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
二、社会保障和就业 |
434.90 |
434.90 |
434.90 |
- |
- |
|
|
|
|
行政事业单位离退休 |
434.90 |
434.90 |
434.90 |
- |
- |
|
|
|
|
事业单位离退休 |
434.90 |
434.90 |
434.90 |
|
|
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
118.53 |
118.53 |
118.53 |
- |
- |
|
|
|
|
医疗保障 |
118.53 |
118.53 |
118.53 |
|
|
|
|
|
|
行政单位医疗 |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
事业单位医疗 |
118.53 |
118.53 |
118.53 |
|
|
|
|
|
|
四、城乡社区支出 |
300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
|
|
|
五、住房保障支出 |
89.95 |
89.95 |
89.95 |
|
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
89.95 |
89.95 |
89.95 |
|
|
|
|
|
|
住房公积金 |
89.95 |
89.95 |
89.95 |
|
|
|
|
|
|
合 计 |
4,473.96 |
4,473.96 |
3,251.12 |
####### |
- |
- |
- |
- |
|
财政拨款支出预算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
功能分类科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
一、一般公共服务 |
3,530.58 |
3,530.58 |
2,607.74 |
922.84 |
- |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
3,530.58 |
3,530.58 |
2,607.74 |
922.84 |
- |
|
行政运行 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
一般行政管理事务 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
机关服务 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
事业运行 |
3,530.58 |
3,530.58 |
2,607.74 |
922.84 |
- |
|
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
- |
- |
- |
- |
- |
|
二、社会保障和就业 |
434.90 |
434.90 |
434.90 |
- |
- |
|
行政事业单位离退休 |
434.90 |
434.90 |
434.90 |
- |
|
|
归口管理的行政单位离退休 |
434.90 |
434.90 |
434.90 |
|
|
|
其他社会保障和就业支出 |
- |
- |
- |
- |
|
|
其他社会保障和就业支出 |
- |
- |
- |
|
|
|
三、医疗卫生与计划生育支出 |
118.53 |
118.53 |
118.53 |
|
|
|
医疗保障 |
118.53 |
118.53 |
118.53 |
|
|
|
行政单位医疗 |
- |
- |
- |
|
|
|
事业单位医疗 |
118.53 |
118.53 |
118.53 |
|
|
|
四、城乡社区支出 |
300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
城乡社区环境卫生 |
300.00 |
300.00 |
|
300.00 |
|
|
五、住房保障支出 |
89.95 |
89.95 |
89.95 |
|
|
|
住房改革支出 |
89.95 |
89.95 |
89.95 |
|
|
|
住房公积金 |
89.95 |
89.95 |
89.95 |
|
|
|
合 计 |
4,473.96 |
4,473.96 |
3,251.12 |
1,222.84 |
- |
|
财政拨款基本支出预算表 |
||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|
经济分类科目 |
合 计 |
人员经费 |
公用经费 |
备 注 |
|
一、工资福利支出 |
2,725.63 |
2,725.63 |
- |
|
|
基本工资 |
1,486.57 |
1,486.57 |
|
|
|
津贴补贴 |
0.61 |
0.61 |
|
|
|
奖金 |
- |
|
|
|
|
社会保障缴费 |
118.53 |
118.53 |
|
|
|
伙食补助费 |
4.12 |
4.12 |
|
|
|
绩效工资 |
24.12 |
24.12 |
|
|
|
其他工资福利支出 |
1,091.68 |
1,091.68 |
|
|
|
二、商品和服务支出 |
1,222.84 |
- |
1,222.84 |
|
|
办公费 |
16.50 |
|
16.50 |
|
|
印刷费 |
8.20 |
|
8.20 |
|
|
咨询费 |
3.50 |
|
3.50 |
|
|
手续费 |
0.24 |
|
0.24 |
|
|
水电费 |
12.00 |
|
12.00 |
|
|
邮电费 |
2.50 |
|
2.50 |
|
|
取暖费 |
26.94 |
|
26.94 |
|
|
物业管理费 |
- |
|
|
|
|
差旅费 |
6.88 |
|
6.88 |
|
|
因公出国(境)费用 |
- |
|
|
|
|
维修(护)费 |
4.00 |
|
4.00 |
|
|
租赁费 |
- |
|
|
|
|
劳务费 |
|
|
300.00 |
|
|
会议费 |
- |
|
|
|
|
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
|
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
工会经费 |
- |
|
|
|
|
福利费 |
- |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
113.00 |
|
113.00 |
|
|
其他交通费 |
372.33 |
|
372.33 |
|
|
其他商品和服务支出 |
350.75 |
|
350.75 |
|
|
三、对个人和家庭的补助 |
525.49 |
525.49 |
- |
|
|
离休费 |
- |
|
|
|
|
退休费 |
434.90 |
434.90 |
|
|
|
退职(役)费 |
- |
|
|
|
|
抚恤金 |
0.64 |
0.64 |
|
|
|
生活补助 |
- |
|
|
|
|
救济费 |
- |
|
|
|
|
医疗费 |
- |
|
|
|
|
助学金 |
- |
|
|
|
|
奖励金 |
- |
|
|
|
|
住房公积金 |
89.95 |
89.95 |
|
|
|
采暖补贴 |
- |
|
|
|
|
其他对个人和家庭的补助支出 |
- |
|
|
|
|
合 计 |
4,473.96 |
3,251.12 |
1,222.84 |
|
|
“三公”经费预算财政拨款情况统计表 |
|||
|
|
|
|
单位:万元 |
|
项 目 |
2016年预算数 |
比2015年预算数增减 |
增减变化原因说明 |
|
合 计 |
118 |
|
|
|
1、因公出国(境)费用 |
|
|
|
|
2、公务接待费 |
5 |
|
|
|
3、公务用车费 |
113 |
|
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费 |
113 |
-7 |
车辆减少 |
|
(2)公务用车购置 |
|
|
|
|
说明: |
|||
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
部门:365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理执法局 |
|
|
|
|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
982.72 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
951.82 |
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
7 |
|
七、文化教育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
22.84 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
30.84 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
27.80 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
22 |
|
|
49 |
|
|
本年收入合计 |
23 |
982.72 |
本年支出合计 |
50 |
1033.29 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
24 |
101.09 |
结余分配 |
51 |
|
|
年初结转和结余 |
25 |
16.00 |
年末结转和结余 |
52 |
50.52 |
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
合计 |
27 |
1083.81 |
合计 |
54 |
1083.8 |
|
收入决算表 |
||||||||||
|
部门:365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理执法局 |
|
|
|
|
公开02表 |
|||||
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合计 |
982.72 |
982.72 |
|
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
901.25 |
901.25 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
901.25 |
901.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
853.34 |
853.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
47.91 |
47.91 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.84 |
30.84 |
|
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
30.84 |
30.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2100502 |
|
事业单位医疗 |
30.84 |
30.84 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
住房保障支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
|
部门:365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理执法局 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合计 |
1033.29 |
1033.29 |
|
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
951.82 |
951.82 |
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
951.82 |
951.82 |
|
|
|
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
903.90 |
903.90 |
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
47.91 |
47.91 |
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.84 |
30.84 |
|
|
|
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
30.84 |
30.84 |
|
|
|
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
30.84 |
30.84 |
|
|
|
|
||
|
221 |
|
住房保障支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门:365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理执法局 |
|
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单位:万元 |
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收入 |
支出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
982.72 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
951.82 |
951.82 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
29 |
|
|
|
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
30 |
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
31 |
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
32 |
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
33 |
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化教育与传媒支出 |
34 |
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
|
|
|
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
22.84 |
22.84 |
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
30.84 |
30.84 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
|
|
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
|
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
22 |
982.72 |
本年支出合计 |
49 |
1033.29 |
1033.29 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
23 |
101.09 |
年末结转和结余 |
50 |
50.52 |
50.52 |
|
|
一般公共预算财政拨款 |
24 |
101.09 |
|
51 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
25 |
|
|
52 |
|
|
|
|
|
26 |
|
|
53 |
|
|
|
|
合计 |
27 |
|
合计 |
54 |
1083.81 |
1083.81 |
|
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|
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|
单位:万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
1033.29 |
1033.29 |
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
951.82 |
951.82 |
|
||
|
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
951.82 |
951.82 |
|
||
|
2010350 |
事业运行 |
903.90 |
903.90 |
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务 |
47.91 |
47.91 |
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
22.84 |
22.84 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
22.84 |
22.84 |
|
||
|
2080502 |
事业单位离退休 |
22.84 |
22.84 |
|
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
30.84 |
30.84 |
|
||
|
21005 |
医疗保障 |
30.84 |
30.84 |
|
||
|
2100502 |
事业单位医疗 |
30.84 |
30.84 |
|
||
|
221 |
|
住房保障支出 |
27.80 |
27.80 |
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
27.80 |
27.80 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
27.80 |
27.80 |
|
||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
|
|
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|
单位:万元 |
||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
|
合计 |
|
|
|
|||
|
301 |
工资福利支出 |
|
567.58 |
|
||
|
30101 |
基本工资 |
|
486.68 |
|
||
|
30102 |
津贴补贴 |
|
|
|
||
|
30103 |
奖金 |
|
|
|
||
|
30104 |
社会保障缴费 |
|
30.84 |
|
||
|
30105 |
伙食费 |
|
|
|
||
|
30106 |
伙食补助费 |
|
14.13 |
|
||
|
30107 |
绩效工资 |
|
28.74 |
|
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
|
7.20 |
|
||
|
302 |
商品和服务支出 |
|
|
395.88 |
||
|
30201 |
办公费 |
|
|
10.19 |
||
|
30202 |
印刷费 |
|
|
12.2 |
||
|
30203 |
咨询费 |
|
|
0.35 |
||
|
30204 |
手续费 |
|
|
0.20 |
||
|
30205 |
水费 |
|
|
1.23 |
||
|
30206 |
电费 |
|
|
6.15 |
||
|
30207 |
邮电费 |
|
|
1.95 |
||
|
30208 |
取暖费 |
|
|
12.44 |
||
|
30209 |
物业管理费 |
|
|
|
||
|
30211 |
差旅费 |
|
|
3.29 |
||
|
30212 |
因公出国(境)费 |
|
|
|
||
|
30213 |
维修(护)费 |
|
|
|
||
|
30214 |
租赁费 |
|
|
|
||
|
30215 |
会议费 |
|
|
|
||
|
30216 |
培训费 |
|
|
|
||
|
30217 |
公务接待费 |
|
|
3.49 |
||
|
30218 |
专用材料费 |
|
|
40.48 |
||
|
30219 |
装备购置费 |
|
|
|
||
|
30220 |
工程建设费 |
|
|
|
||
|
30221 |
作战费 |
|
|
|
||
|
30222 |
军用油料费 |
|
|
|
||
|
30223 |
军队其他运行维护费 |
|
|
|
||
|
30224 |
被装购置费 |
|
|
16.86 |
||
|
30225 |
专用燃料费 |
|
|
|
||
|
30226 |
劳务费 |
|
|
166.87 |
||
|
30227 |
委托业务费 |
|
|
|
||
|
30228 |
工会经费 |
|
|
|
||
|
30229 |
福利费 |
|
|
|
||
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
|
|
112.33 |
||
|
30239 |
其他交通费用 |
|
|
7.85 |
||
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
|
|
||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
|
|
|
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
|
51.28 |
|
||
|
30301 |
离休费 |
|
|
|
||
|
30302 |
退休费 |
|
22.84 |
|
||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
|
|
||
|
30304 |
抚恤金 |
|
0.64 |
|
||
|
30305 |
生活补助 |
|
|
|
||
|
30306 |
救济费 |
|
|
|
||
|
30307 |
医疗费 |
|
|
|
||
|
30308 |
助学金 |
|
|
|
||
|
30309 |
奖励金 |
|
|
|
||
|
30310 |
生产补贴 |
|
|
|
||
|
30311 |
住房公积金 |
|
27.80 |
|
||
|
310 |
其他资本性支出 |
|
|
18.55 |
||
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
|
||
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
18.55 |
||
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
|
||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门:365betvip5_365娱乐场体育投注_bt365app官方下载登录城市管理执法局 |
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
|
2015年度预算数 |
2015年度决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
115.82 |
|
112.33 |
|
112.33 |
3.49 |
115.82 |
|
112.33 |
|
112.33 |
3.49 |
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
|
部门: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||